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我是一家物业公司的会计,有一位住户转了1000元到公司账户,用以抵扣每月的管理费、水电费。我应该如何做分录。例如本月已开了320元管理费有水电费的发票,那剩下的680应入哪个账户,尽量不在预收账款反应...
借:银行存款贷:预收账款 借:预收账款(这个预收账款为什么在操作中有时是错误的选择) 贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)补付时,借:银行存款贷 :预收账款
金蝶普及版软件,单据过账时会出现提示:icon image is not valid,单据可以正常过账!